Внутренний аудит
В Банке выстроен систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления. Независимые и объективные гарантии и консультации для достижения целей и совершенствования работы Банка обеспечивает Департамент внутреннего аудита (ДВА).
Департамент проверяет соблюдение законодательства и иных актов регулирующих и надзорных органов, внутренних документов Банка, а также установленных правил и процедур.
Ключевые цели работы Департамента:
- проверка и оценка эффективности Системы внутреннего контроля в целом, а также выполнения управленческих решений;
- проверка и оценка эффективности Системы управления рисками, а также методологии оценки рисков и процедур управления ими;
- проверка надежности системы контроля за использованием автоматизированных информационных систем;
- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности;
- проверка способов обеспечения сохранности имущества;
- оценка экономической целесообразности и эффективности операций и сделок;
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверка деятельности Службы комплаенс-контроля и подразделений, отвечающих за управление банковскими рисками;
- оценка эффективности системы корпоративного управления Банка.
ДВА применяет рискориентированный подход: наиболее часто проверяются те направления деятельности, нарушения на которых с наибольшей вероятностью создают угрозу интересам акционеров, кредиторов и вкладчиков или могут повлиять на финансовую устойчивость Банка. Сведения о таких нарушениях, ошибках и недостатках, а также рекомендации по их устранению направляются Совету директоров и исполнительным органам Банка.
ДВА оперативно информирует руководителей проверяемых подразделений о выявленных нарушениях, недостатках или ошибках, а также контролирует эффективность принятых ими мер и информирует о достигнутых результатах органы управления Банка.
В 2022 году ДВА работал в соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных документов. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленный срок.